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老师比如暂估库存100/付款100。收到发票120冲红暂估库存?为什么我的应付账款会是平的?

2020-12-26 17:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-26 17:43

你好,很高兴为你解答 应付账款应该挂账120才对

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你好,很高兴为你解答 应付账款应该挂账120才对
2020-12-26
一、去年的账务处理 借:库存商品100 贷:应付账款100 二、发票回来是: 1、冲销去年的暂估 借:库存商品-100 贷:应付账款-100 2、然后按照发票做账: 借:库存商品120 贷:应付账款120
2020-05-06
借库存商品应交税费、应交增值税进项、 贷预付账款
2023-04-09
第1个入库单,对方的发货单。第三个,银行回单。第4个和第5个可以用发票。
2025-02-13
暂估入库的分录是 借库存商品 贷应付账款暂估 这样的
2024-04-11
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