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想问下,10月已经付款了,但两个月才开发票的怎么做账啊?

2020-12-26 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-26 09:56

你好 借预付账款 贷银行存款 

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快账用户3043 追问 2020-12-26 09:58

那开了发票回来后呢

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快账用户3043 追问 2020-12-26 10:00

一定是预付账款吗?可以借应付账款贷银行存款吗?

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齐红老师 解答 2020-12-26 10:14

没有设置预付账款的,可以用应付账款 借管理费用,等 贷预付账款

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快账用户3043 追问 2020-12-26 10:18

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-26 10:19

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你好 借预付账款 贷银行存款 
2020-12-26
你好,直接9月份支出做进费用,10月份收到发票附在9月份后面就可以了,税法上只要汇算清缴前取得发票都是可以税前扣除的
2022-10-19
借管理费用 贷银行存款 发票到了 借其他应付款 借管理费用负数 借管理费用 贷其他应付款
2021-03-29
同学您好,12月回来的发票直接附件在11月凭证后
2023-01-17
收款的时候借,银行存款,贷,预收账款。 开发票的时候 借预收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
2023-03-31
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