你好,4月的采购款已经对公付款了,但是没有开票,并且已入库 借:预付账款,贷:银行存款 借:库存商品等科目,贷:应付账款—暂估
老师想问下,我4月的采购款已经对公付款了,但是没有开票,并且已入库,怎么做账
材料已经入库,但是发现有问题,扣供货商货款,对方发票就把扣款没开,这样该怎么做分录?主要是我司的入库单是已经做账,并且是实数,减少不了
老师:请问一下,就是我们采购原材料已经入库,并且我们付款给供应商了,但是发票还没有收到。这个目前状况要怎么做分录呢?
老师您 好:当月采购货物款已转,发票没收到,但是货已经入库而且已经用了,会计分录怎么做呢?
采购收到了货,已经入库,但是没有收到发票,只支付了部分采购款。次日这批货卖给了第三方,已经收到销售款,并且开票。这些分录怎么做?到后期收到采购发票又如何做账?
那等来票要,借:库存商品等科目,贷:应付账款—暂估 ,红字冲销。然后再,借库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 这样吗
你好,是的,是这样的