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今年老板(法人)借走公司一批备用金(100万),这个月交回一张购车增值税发票(80万),我这边账务处理是不是用发票冲抵他的备用金就可以?购回的车辆实际是给公司销售员开的,具体还需要怎么做处理呢?谢谢老师!

2020-12-24 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-24 09:59

一、看发票是公司名称的发票吗?这个如果是,就是计入公司的固定资产,计提折旧处理。

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快账用户8134 追问 2020-12-24 10:00

老师好,是公司户头的发票,收据也是。就是当时老板借的款买的。公司有一辆车他开,这辆是让销售开,用不用写什么证明?

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齐红老师 解答 2020-12-24 10:02

这个不用写证明,直接根据发票,票据,做账务处理。 借:固定资产 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:其他应收款——XX老板

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快账用户8134 追问 2020-12-24 10:05

另外这辆车的折旧年限怎么核算

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齐红老师 解答 2020-12-24 10:07

这辆车的折旧年限是:税法规定最低折旧年限是4年,一般是8-10年计提折旧

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快账用户8134 追问 2020-12-24 10:08

明白了,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2020-12-24 10:08

祝学习进步,工作顺利

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相关问题讨论
一、看发票是公司名称的发票吗?这个如果是,就是计入公司的固定资产,计提折旧处理。
2020-12-24
借固定资产42999 进项 贷银行存款4299 优惠券给你开了发票吗 车船税借税金及附加贷应交税费 借应交税费贷银行存款 借管理费用贷银行存款
2020-10-20
是的,你这边先认证,之后开红字信息表2000 ,这个数量填写少的数量负数,你先认证申报抵扣填写第2栏,之后开红字信息表次月申报填写20栏 这个2000进项税额转出就可以
2020-09-11
您好!汇算清缴前取得了发票,不用调整
2023-05-07
这么做是对的 但是外账你们还是别做收到的了 给你老板这个钱 就当是你们买的
2021-07-29
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