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老师好,我公司购买一批建筑用材料10万元,,按照理论重量付的款,也是合同金额,增值税专用发票已收到,但是货到后发现实际重量低于理论重量,所以销货方给我公司退回2千元钱,这种情况怎么处理?专用发票我还未认证抵扣,是需要我认证后,对方再给我开红字发票么?如果开了红字发票,我这边需要怎么处理进项税呢?能不能出现比对异常呢?

2020-09-11 07:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-11 07:52

是的,你这边先认证,之后开红字信息表2000 ,这个数量填写少的数量负数,你先认证申报抵扣填写第2栏,之后开红字信息表次月申报填写20栏 这个2000进项税额转出就可以

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快账用户8152 追问 2020-09-11 07:54

老师我说的这些全部发生在9月份,应该是销售方开红字信息表吧?我公司属于在建期,没有收入,不能抵扣,只能认证!

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快账用户8152 追问 2020-09-11 07:56

是不是我只能在下个月征期才能认证,认证以后通知对方开红字发票啊?

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齐红老师 解答 2020-09-11 08:00

需要认证,你这个认证可以留底,红字信息表需要你开,这个认证之后开哈,认证之前开,那这个蓝字是不能抵扣,发票部分红字没有认证蓝字是认证不了,你需要先认证抵扣,之后再去开红字信息表,现在就可以认证,现在还可以认证所属期8月,你认证申报填写附表2 第2栏还是可留底的,下次会自动生成主表留底税额,

需要认证,你这个认证可以留底,红字信息表需要你开,这个认证之后开哈,认证之前开,那这个蓝字是不能抵扣,发票部分红字没有认证蓝字是认证不了,你需要先认证抵扣,之后再去开红字信息表,现在就可以认证,现在还可以认证所属期8月,你认证申报填写附表2 第2栏还是可留底的,下次会自动生成主表留底税额,
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快账用户8152 追问 2020-09-11 08:01

老师红字信息表怎么开啊,我公司在建期,还没有税控盘

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齐红老师 解答 2020-09-11 08:34

需要有盘子才可以开红字信息表,你们去领盘子去开吧,发票管理 红字信息表填开,购买方抵扣之后进去填写数量是负数,

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