你好,你是委托田先生收款,还是委托田先生个体户工商户账户 收款?
老师好!我们有批货是委托代销出口,受托方给我们公司汇的款总共是120032元(含国际运输费12677.08元),这笔分录怎么做呢?我们这边开了销售发票给国外的客户金额为110301.38元,跟受托方实际给我们的货款107354.92元相差2946.46元,这笔分录又怎么做呢?谢谢!
老师,我们公司给A公司开了张销售发票,委托田先生收款,同时我们从田先生的个体工商户购货也是同样的金额,这两笔业务还怎么做分录?
你好! 我们的客户A欠我们的货款同时他也欠供应商B的货款,我们也欠供应商B的货款,客户A开了一张支票抬头是供应商B金额是2万元,其中一万多是付给我们的货款,剩下的是他们付给供应商 B的货款,请问这种情况我们公司要不要出一个委托收款协议给供应商B,还是这个协议不应该我们来出呢?该怎么处理呢?
老师,我们分包B公司给总包A公司垫材料款(因为供货商没有采购合同,开专票开给A公司,必须先收款,再开票),等到我们把发票交给A总包公司,A总包再支付货款给供应商,同时供应商把我们之前垫付的款退给我们,这个分录怎样做呢?
咨询个问题,我们公司有自己的生产工厂,也有自己的商贸公司,商贸公司负责销售生产公司的产品,都是独立核算的,比如我们商贸公司卖A产品,突然领导从生产工厂领了AB两种产品说送人了,让我们商贸公司承担,这两种送人产品我是直接走费用呢,还是我先入库再视同销售?具体分录怎么处理(A产品是我正常卖的,且我也有库存,只是当时领导去工厂又拿了一个)
老师,12月份收到订单,没有确认收入算在次月对吗?
请问老师,如果年后请税务师事务所做的所得税汇算清缴算出的应纳税所得额和我现在(24年12月的账)算的不一样,那该怎么办?
老师,我们公司是24年9月份注册的,12月份开始开票的,到现在没有做过账和报过税,如果要开始做账和报税的话,从几月份开始?
老师好,不是公司的员工实际为公司跑了业务产生的费用能在公司报销吗,请勿重复接单
老师好,不是公司的员工实际为公司跑了业务产生的费用能在公司报销吗
向财务公司的咨询服务费寄什么科目?
老师公司股权变更。公司有未分配利润。需要先将未分配利润分配完以后才可以变更股权吗?
老师,临时工工资可以按工资薪金来申报个税吗?
老师,您好。我们公司是一般纳税人,收到自来水公司开具的3%税率的水费专票,请问这张发票上的进项税可以抵扣么?谢谢
重庆餐饮行业一般纳纳人需要增额提供拿些手续
销售委托田先生收款,进货是从田先生的个体户进的
公司给A公司开了张销售发票,委托田先生收款,如果款项不会到你公司账户,抵消了金额。分录如下 借:应收账款-个体户 贷:主营收入 借:库存商品 贷:应付账款-个体户 借:应付账款-个体 贷:应收账款-个体
第一个分录借方为什么是个体户?我感觉应该是田先生个人或者A公司
老师是简写代替下,就是意思那个(个体户)公司
就是田先生的个体户给我们公司开销售发票,我们给A公司开销售发票,但是钱是田先生收了,该怎么把账走平
这样跟你买个体户的货无关。 借:借:应收账款-个体户 贷:主营收入 贷;税金 借 ;其他应收款-田先生 贷:应收账款 借;银行存款 贷:其他应收款-田先生
卖货跟个体户无关为什么应收账款还要记在个体户的名下
就是田先生的个体户给我们公司开销售发票,我们给A公司开销售发票,但是钱是田先生收了,该怎么把账走平 借:借:应收账款-个体户 贷:主营收入 贷;税金 借 ;其他应收款-田先生 贷:应收账款 借;银行存款 贷:其他应收款-田先生 这个账走平了。 这个部分不涉及买货。
货款不通过银行账户,还有买货的部分呢,我们就是中转了一下,要把买货联系到一起
不明白你的说什么意思,你要的分录,老师已经给你了
怎么不明白,个体户卖货给我们公司,我们公司把这批货卖给A公司,我们公司不收卖货的货款,也不付买货的货款,这两笔货款都由田先生代收代付
借:应收账款-A公司 贷:主营收入 借:其他应收款-田先生 贷:应收账款-A公司 借:库存商品 贷:应付账款-个体户 借:应付账款-个体户 贷:其他应付款-田先生 借:其他应付款-田先生 贷:其他应收款-田先生