你好!请问你想咨询什么问题?
预收账款的客户和主营业务的客户可以不一样的,因为预收账款的客户是帮主营业务的客服代付的预收账款
老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借:银行存款 贷:预付账款 7月收到客户尾款: 借:银行存款 贷:应收账款 确认主营业务收入 借:预付账款 应收账款 贷:主营业务成本 这样可以吗?
老师我们是一般纳税人,收到客户的款,还没有开票给客户可不可走银行存款,贷:预收账款,不和涉及税费,等开票了,借:预收账款,袋:主营业务收入,应交销项税
多预收客户的款,不用退还个客户, 是借方 预收账款 贷 营业外支出吗?
收到客户的预付款,账务处理借银行存款,贷预收账款,开票确认收入的时候,是直接做借预收账款,贷主营业务收入,应交税费,还是借应收账款,然后再预收转应收?
你好,从代理记账公司接回来的账,之前没有录银行流水,需要把漏记的银行分录补上有好几年的,也需要补录进去,没有什么捷径
我公司外购农副产品对方开具1%普通发票我公司可以低扣马
老师,公司购进的2024.2二手车计提折旧了原值15000残值750折旧了12个月了,累计折旧是3562.56净值是11437.44,今年3月卖出了5000元,我该怎么做分录老师写一下
贷,应交税费-未交增值税,怎么冲平啊,因为是用留底抵减的滞纳金啊,
老师,公司卖出二手车怎么写分录,车价合计是5000,购买时给计提的折旧,还没折旧完就卖出了,怎么做分录
购进一批生产用面料,取得增值税专用发票注明税额26000元,向运输公司支付该面料运输费,取得增值税专用发票注明税额360元,因管理不善,购进面料失窃20%。会计分录
用留底抵欠滞纳金,不应该是借营业外支出,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗,因为是用留底抵扣的滞纳金啊
老师,用留底抵欠滞纳金,怎么写分录
收到社保费退费 分录怎么做 个人这部分发放工资分录怎么做
老师好,一般纳税人每个月都要报资产负债表和利润表吗?还是做企税季报的时候再报也可以?谢谢老师
就是我预收搭的往来客户和主营业务收入的客户不一样。因为预收的钱是这个公司帮主营业务的客户代付的
可以冲减预收账款的,预收的时候最好是让对方写个委托付款证明。
这些都有,我的意思就是说往来不一定搭同一个公司晒。
你们这样操作是这样的,最好是同一个公司。
但是这样也没有错晒,只要写了委托支付
是的,最好写委托支付证明。
有委托证明
那就可以这样做账的
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!