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请问供应商有个发票给我们,章盖错了,盖的财务专用章,我退回去了叫他们重开的,他们到现在还没重开,发票认证平台上还有这张票,怎么办?那个票是11月29号开的,我退回去过月了他们不好作废,只能冲红。我现在该怎么做?

2020-12-23 13:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-23 14:02

这个对方开红字就可以,你忽略这个就可以,不需要勾选认证,

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快账用户8504 追问 2020-12-23 14:14

我发票两连都给他们了,不知道为什么发票勾选平台上那张发票还是正常状态,我要不要提醒他们,该怎么提醒?

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齐红老师 解答 2020-12-23 14:21

你可以问下对方, 关系好可以问下,这个不需要管就可以,没有跨月,这个系统反应不及时对方作废也会显示,我看学员反馈,

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同学,你好 不用管的,等他们开了红字发票,这张发票就会消失的
2020-12-23
这个对方开红字就可以,你忽略这个就可以,不需要勾选认证,
2020-12-23
你好 你勾选了 然后你开红字信息表 让对方开负数然后开正确的
2020-12-23
您好,已入账了就不能把发票还给销售方,是专用发票吗?
2020-12-07
让对方去税务局报备发票丢失,然后你们可以红冲给他重新开。
2023-07-06
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