你好 给你提供了材料的话借原材料贷预付账款 正常做 结转成本 汇算清缴调增
#提问#老师,我们17年被供应商罚款40万,他们直接扣的我们货款,也没给我们开票,我这边应付借方挂了40万,我现在想销账,怎么处理?
老师,你好,我们有家供应商,我们付了材料款20万,对方脱了3年没给我们开票,现在注销了,我还挂帐在,我该如何处理
你好,我们公司有几笔材料是15年进的,也对公付材料商款了,但是近几年没合作了,对方也一直没有给开发票,后期应该也不给开,这种情况我们公司该如何处理
请问,我们之前对公转账给供应商,但是对方还没开票给我们,现在对方已经注销,这部分挂账如何做账务处理?
老师,我们卖给甲公司货物20万,对方现在没有给钱,而是让另外一个我们的供应商乙给了我们20万的货物,请问这如何处理呢?双方开票我们能直接给供应商乙方开吗?合同当时我们跟甲方签订的。
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
调增20万缴所得税么
你好 是的 是这么做的
如果没有提供材料,如何做账
借营业外支出贷预付账款
营业外支出金额这么大,税务局那边会不会异常啊
不会 你们得有证明收不回来
公司倒闭的证明么
我刚听说这个公司的老板把公司注销了,重新开了一个新公司,和我们公司还有往来,请问能不能用新公司替之前公司开票给我们啊
能不能写一个债券债务3方转让协议呢
严格来说不可以 如果今年刚注册 三年之前你们购入不合理
如果做营业外支出是不是也要调增缴所得税啊
你好 有对方注销的证明不需要
那就用入库单正常做帐就行了么
不需要入库单 营业外支出是收不回来的坏账
那还有没有一种可能是我们预付了20万,没有用材料,对方一直没钱交给我们,然后倒闭,新公司还钱给我们
给我们转20万,这个帐不就平了么
那不就是坏账的吗 营业外支出
还钱给我们不就平了吗,怎么还做营业外支出?
对方注销了怎么转给你
我说的是那个老板开的新公司转给我们
那你得有三方协议 对方企业注销了 三方协议没法盖章