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9月份签了合同有咨询费,但是没开发票,然后发票是11月,12月,1月分别收到的,请问账分别应该怎么处理?

2020-12-22 11:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-22 11:53

你好!收到发票的时候根据发票做账务处理。 借:管理费用-咨询费   贷:银行存款

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快账用户5337 追问 2020-12-22 11:56

9月份没收到发票怎么做账?

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齐红老师 解答 2020-12-22 12:05

只是签订了合同没有收到发票不用做账务处理。

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快账用户5337 追问 2020-12-22 12:06

可以暂估吗

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齐红老师 解答 2020-12-22 12:08

可以计提费用的,发票到了把发票附到记账凭证后面就可以了。

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你好!收到发票的时候根据发票做账务处理。 借:管理费用-咨询费   贷:银行存款
2020-12-22
你好 你们收票方还是开票方 
2020-12-22
同学你好!1月的话 借:预付账款      贷:银行存款 3月的话 借:管理费用-维修费      贷:预付账款
2021-03-05
同学,你好,借预付账款3000贷银行存款3000,借管理费用等3000,贷预付账款3000
2021-03-04
你好,暂估和发票一样的吗?如果是一样的话,你可以直接放到后面的记账凭证,也可以红冲再重新做发票。
2023-02-01
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