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请问老师,如果21年11月或12月计提了软件开发费,会展费,合同是11,12月签订的,付款和发票是2022年1月,这样合理吗,账务处理怎么处理

2022-01-11 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-11 14:56

你好,可以的,没问题的21年度做账费用科目, 22年度直接付款冲减21年度的计提

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快账用户1135 追问 2022-01-11 16:02

老师,那这两笔计提可以冲减21年度利润额吗

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齐红老师 解答 2022-01-11 16:02

这两笔计提可以冲减21年度利润额

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相关问题讨论
你好,可以的,没问题的21年度做账费用科目, 22年度直接付款冲减21年度的计提
2022-01-11
你好,在2024年一月份做跨年的发票可以使用,不影响。
2023-12-11
同学,你好 不用处理
2022-01-05
你好!是的,看合同约定收款时间。 你说的是对的,每个月计提,然后每2年付租金。
2020-10-28
可以冲掉暂估,按实际金额入账
2021-03-19
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