同学你好 这个不需要计提的
老师,实际工作中,做内账没月的费用时,比如实际是10月份发生的,但是报销在12月份报销 如果要按权责发生制的话,这笔费用就属于10月份的,可是10月份没拿到财务这边报销,财务没法记账,这种情况怎么处理呢?
老师好 21年11月份记提了一笔人力外包费用记提 借:管理费用 贷:其他应收款。 12月份收到发票及付款 借:管理费用 借:应交税费 贷:银行存款 但是没注意 ,现在跨年了 不知道怎么调整 估计是要交递延所得税的吧 结转以前年度损益?
老师,交电费需要计提吗?比如11月的电费,12月1号交费的,马上取得发票,这笔付款业务应该是记到12月份的,但是电费的发生时间又是11月,账务处理要怎么做比较好呢
你好老师,我想问下,关于管理费用-水电费事。我司1月份缴纳去年12月份的水电费。但是我在出具2023年12月31日的财务报表的时候,按照会计上的权责发生制,1月份找水务公司开的这个发票,这个管理费用应该是要计入到12月份的管理费用。我想问的是12月31日的财务报表,是否要确认这个递延所得税资产。(水费是先用在缴费)
老师我们是建安行业涉及到异地预交的情况,我们是11月开票然后在12.15前预交税款,比如当月账本是11月应交税费1000元,但是实际在申报11月税款的时候已经在12月交了预交的税款了,这样会产生一个账本和电子税务的不一致,得等到12月银行对账单出来,才能把预交税款的账做平,这样是正常的把
一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票,收入开专票,都是按5个点开是吗,普票这5个点需要交税吗
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?