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老师好 21年11月份记提了一笔人力外包费用记提 借:管理费用 贷:其他应收款。 12月份收到发票及付款 借:管理费用 借:应交税费 贷:银行存款 但是没注意 ,现在跨年了 不知道怎么调整 估计是要交递延所得税的吧 结转以前年度损益?

2022-06-11 13:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-11 14:00

你好,学员,不用的,直接冲回第一笔分录即可的

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快账用户6061 追问 2022-06-11 14:07

直接做红字吗

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齐红老师 解答 2022-06-11 14:12

直接做红字,是的,学员,这个实务中很常见的

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快账用户6061 追问 2022-06-11 14:13

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-06-11 14:14

不客气,祝你周末愉快

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齐红老师 | 官方答疑老师

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