你售价高出固定资产清理这么多,就会有这么多营业外收入的
老师这个提前出售科目不应该是借固定资产清理1080 累计折旧720 贷固定资产1800 转销递延收益余额并结转固定资产清理借递延收益648贷固定资产清理648借营业外支出432 贷固定资产清理432吗
老师,销售固定资产,是不是要把固定资产转入固定资产清理,在借方这里共有一万五千多,销售收入固定资产清理贷方22万多,固定资产清理转营业外收入将近20万
固定资产处理, 借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 销售残值: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费增值税销项税 结转损益: 借固定资产清理 贷营业外收入 请问老师是这样吗
销售固定资产我开专票给对方公司100万:J 应收账款 D营业外收入 D销项税 ;J固定资产清理 D固定资产(这一步固定资产清理应该怎么清0)不可能一直在J方啊
固定资产处置收入6万,如何做账务处理,先做借:固定资产清理6万,贷:固定资产6万; 借:银行存款6万,贷:固定资产清理5万,应交税金1万 借:固定资产清理1万,贷:营业外收入1万 这样对吗?
使用权资产 利率怎么来 租厂房 3年 会计准则
印花税问题,最近看到有人说取得的进项票也需要申请印花税,这个我就不明白了,不是公司开具销售发票才需要申报印花税吗?
公户付款购买材料20000元,但是对方开不了票,这种情况入职需要什么凭证
请问公司车辆保险需要缴印花税吗?
汇算清缴里面资产总额是年初加年末除以4还是? 公司是2024年10月1日到12月31日有凭证的,那么汇算清缴的资产总额应该填写多少
老师你好!企业是一般纳税人,收购个人废旧物资时,反向开票可以开专票吗
老板名下两个公司分别是A和B,老板一个人名义为A公司贷款,然后以货款形式打给B,B公司又欠老板的钱,那这样的话可以把钱在还给老板吗?
全年预缴的企业所得税额,在科目余额表上怎么看?看当年贷方计提的吗?
老师您好!我2023年有100万元的项目施工成本,金额不确定,当时做了暂估成本,会计分录为:借:主营业务成本----暂估100,贷:应付账款----暂估100。在2024年汇算前发票一直没有开回来,汇算时我做了调增。今年1月份这个人才把这部分成本票给我开过来,98万元。那我现在这个分录要怎么做,直接计入今年的项目成本,借:工程施工---**项目,然后把原来的贷方应付账款----暂估,做:借:应付账款----暂估,贷:应付账款----开发票的这一方,最后结转工程施工科目到主营业务成本。可以吗?
当月勾选认证了10万元的进项税,就必须在当月抵扣10万元吗?可以先抵扣3万,剩下的7万在以后月份抵扣吗?
我的分录没错吧,固定资产清理借方就是原值减累计折旧, 贷方就是处置的 开出去的发票上金额
是的,你的分录没有问题
固定资产清理贷方减借方差,转入营业外收入
是的,你的理解是对的
嗯嗯,我们客户的会计问我怎么这样做的,我以为我错了呢,没错就行,谢谢老师
好的,客气,帮到你就好