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固定资产处置收入6万,如何做账务处理,先做借:固定资产清理6万,贷:固定资产6万; 借:银行存款6万,贷:固定资产清理5万,应交税金1万 借:固定资产清理1万,贷:营业外收入1万 这样对吗?

2021-12-01 19:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-01 19:04

你好 之前没折旧 原值六万的对的

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快账用户4318 追问 2021-12-01 19:05

之前有折旧,但是想要残值和银行收入保持一致

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快账用户4318 追问 2021-12-01 19:06

其实也就是相当于没有折旧

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齐红老师 解答 2021-12-01 19:07

那不行 累计折旧这样一直都有余额

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快账用户4318 追问 2021-12-01 19:13

这样可以吗

这样可以吗
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快账用户4318 追问 2021-12-01 19:13

残值是2万,处置收入6万,开的发票比收入的少0.01

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齐红老师 解答 2021-12-01 19:18

可以的 可以这么做的

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快账用户4318 追问 2021-12-01 19:19

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-12-01 19:22

不用客气 工作愉快

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相关问题讨论
你好 之前没折旧 原值六万的对的
2021-12-01
借:固定资产清理  13500累计折旧17700  贷:固定资产        33000 借:银行存款  13000,营业外支出  500贷:固定资产清理 13500  
2022-04-09
单就看你描述的信息,是不存在税会差异的,固定资产如果存在税会差异,有两个原因,一个是固定资产存在减值,一个是会计跟税法计提折旧的方式不一样,你描述的信息都不涉及这两点,而且固定资产已经卖掉了,那就更不会有税会差异了
2022-01-05
你好同学,应该是贷 固定资产处置收益1
2023-04-10
同学你好!第二个分录  还涉及应交税费的 同时   还要再做一个分录 固定资产清理/资产处置损益    把固定资产清理科目  平掉的
2021-10-14
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