你好 不行 给签订合同的单位开发票
老师,我们公司同一家客户签的加工协议,现在客户要求把发票直接开给他们的全资子公司,这样合适吗?
老师好,请问我们分公司是独立核算的,他和我们总公司客户发生业务关系,但因无法和客户签合同,客户把钱打到我们总公司帐户要我们总公司开票,那总公司要把款再打给分公司,这种情况总公司要和分公司签个协议吗
@郭老师, 供应商-A公司-B公司-客户,AB公司是我们自己的,我们是中间商,供应商直接发货给客户。每家公司都有合同,有三份合同。这样子A开票给B,B开票给客户。这样合法合规的吧?
客户买我们的设备走金融贷款,签了三方协议,首付款10%是客户直接打给我们的,剩下的是金融公司全额垫付给我们,然后客户以后每一期还款给金融贷款公司,,最终我们的发票是全额开给金融公司,金融公司再开给客户,这样合理吗?
老师,我们公司和别的公司合作一个项目,客户是和我们签的合同,然后我们把这个项目转给别的公司,客户直接把钱直接给了合作公司,现在客户要求退款,是我们退给他,还是合作公司退给他
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
那如果我们同客户的全资子公司补签一份合同,可以开票给客户的全资子公司吗?
你好 可以的 合同和发票一至就可以