同学您好,那您可以直接返回去改期初余额吗
老师 请问一下去年录固定资产的期初余额时,录多了。请问怎么纠正减少这个多余的固定资产。固定资产为十几台车辆,价值几百万
老师 请问一下去年录固定资产的期初余额时,录多了。请问怎么纠正减少这个多余的固定资产。固定资产为十几台车辆,价值几百万。不能直接改期初数,怎么怎么调整。做内账
老师,请问期初 固定资产余额 多录入了该肿怎么冲掉多录入的金额
老师,下午好,咨询一下出售固定资产分录:2022年买了一台车137000元(因为是内账 不做开票税金)每月月供4485元,当时入固定资产分录是:借固定资产-运输设备 137000 贷:长期应付款:137000.,已做累计折旧63199.77元 现在这台车要以长期应付款余额73800.23元出售给个人。请问现在出售这台车,我要怎么样做分录?
老师,请问下,去年采购了几批车,价格一直在降,比如加权平均法后的价格8万, 今年其中几台车租出去了, 需要库存商品转固定资产,请问金额是按车子原价入固定资产还是按加权平均法后的价格呢
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不算进去?
新成立的物流公司,小规模的 都有哪些税费要交呢,有没有税收优惠政策呢?
稳岗补贴要如何申请?
老师你好,实物工作中银行流水和凭证装订在一起还是和申报表装订在一起?
请问,老板要开很多歺饮连锁店,税务筹划中,是以总分公司形式好?还是各分店做个体工商户?还是总部以投资方形式投资各门店?哪种税负低?
老师,会计处理,如何判断借方是材料采购还是在途物资呢?
老师。电子税务局里的税费优惠政策红利账单的 我的意见建议改怎么填写
有出纳老师吗。出纳工作都那些呢
购买办公桌,没有付款,为什么贷方是预付账款而不是应付账款老师
不是其中一栋出租吗?
请问怎么改呢?
如果不能返回去改了呢?请问还可以怎么改呢?因为那些车辆不是公司,已经买给其他公司了,请问内账怎么改?
内帐的话,那您就做固定资产清理,把它清理了
请问怎么操作呢?
是期初余额来的
那您累计折旧也有余额的吧,或者您期初固定资产不对,那还有什么科目不对
折旧已经冲红了,固定资产不平
那还有什么科目不对,您知道吗
没有 就这个
那就说明您的期初余额就不平呢
是的 怎么调呢?
那就只能期初余额里面直接去掉
可以直接去掉,不能调整吗?
是的,您期初余额本身就不平
是的,就是固定资产期初数多了。直接就这样减吗?不用操作其他吗?
您好,是的,是这样的
好的 老师 请问公司为仓库购买被子、无线网等费用是计入管理费用吗?
您好,是的,可以这样做的
期初数改不了了
请问还可以怎么调?
那您就期初数据不平,后面对结账是做不了的