你好,你们有成本吗?可以支付。
老师,我们去帮一个大理石公司做加工,我们带着自己的机械,人员,燃料,主要是切石头,这个大理石公司要求我们开发票,那我们应该注册什么公司才能开发票给他们?到底注册什么公司好些?
老师,我们帮一家大理石公司做加工石材,人工成本100万,但对方要求我们开三百万发票,钱也是300万走我们对公,那么这个钱我们怎么取出来?
老师,我们是工程公司,预收了甲方300万,但是对方没要求我们开票,就一直没做收入实际工程进度也是三百万,我们这个要结转收入吗?怎么结转?后期真的开票了怎么处理
老师,我们公司老板、老板的盆友,还有另一家公司这三方合租一块场地15万,但是租赁合同签的是我们公司,我们也是全额付款15万,出租方全额开发票给我们,然后和我们合租的企业对公付钱付钱给我们8万,我们在开租赁发票给他,我们老板的盆友就不需要我们开发票,钱也是对公付给我们5万,因为我们公司是小规模的,这样做就享受不到30万免征额了,请问有什么办法处理这个问题
老师、我们跟一家运输公司走票。就是我们有八万多的运输费她们帮我们开票、现在我们已经对公把钱打进她们对公账户了,现在对方要求我们提供私人卡号把钱还回来。这个钱怎么办啊,公司有内外账。这个有什么税务风险。我做账咋个做
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
就工人工资几十万而已
我们开三百万的发票给对方公司,对方公司走我们对公300万,这个钱怎么取出来给还给对方?而且每个月都是300万
你好,其他的,你们是虚开发票吗?
是的,对方是大理石公司,我们公司帮他们加工,一个月最多就几十万人工费,但对方费用票少,让我们帮忙开票,对公也走账,多余的钱怎么走出来合理?
你好 签合同虚增一个成本。
我意思是怎么把多余的钱取出来?
这三百万我付工人工资50万,多余的怎么取出来合法合理?
做成本虚做购入的,你转给谁转给个人吗?从个人手里买。
从个人手里买,转给个人没有限额吗?
你好,一年300万都没有问题。