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老师,我们是饮料批发的,我们自己饮料用于员工聚餐。借,管理费用福利费,贷,库存商品,借主营业务成本,贷,银行存款。这记的对吗?聚餐用饮料既做成本又做费用,是不是重复计算了?应该怎么写分录呢?

2020-12-19 20:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-19 20:26

借管理费用福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷库存商品

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快账用户2506 追问 2020-12-19 20:27

不要结转成本吗?

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快账用户2506 追问 2020-12-19 20:27

成本怎么结转呢

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齐红老师 解答 2020-12-19 20:28

你好 不需要 已经做了库存商品

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快账用户2506 追问 2020-12-19 20:29

对哦,明白了,谢谢郭老师

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齐红老师 解答 2020-12-19 20:32

不用客气的 工作愉快

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借管理费用福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷库存商品
2020-12-19
同学,首先你购入了原材料以后,你肯定会发出,发出以后月末的余额和你盘存的是否一致?
2022-05-13
当月确认收入可以的。
2022-06-13
可以的,可以这么做的。
2022-12-26
您好,这个是对的,入库和出库,这个
2024-06-29
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