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老师,您好,我们给分包过程结算的时候多结算了,过程中都按照结算金额开票了,现在最后竣工结算时做负数结算冲回,他们能开红字发票吗,我们收到发票该怎么处理账务

2020-12-19 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-19 14:57

你好 可以开的 借银行存款借主营业务成本负数

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快账用户5204 追问 2020-12-19 14:58

我们是工程施工单位,做负计量是冲减工程施工成本,我想问的是这个负数发票怎么处理 是挂进项税额转出吗

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齐红老师 解答 2020-12-19 15:01

你没有结转到成本,一直都早工程施工吗

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快账用户5204 追问 2020-12-19 15:03

我就想问开来的负数发票我这这么处理

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齐红老师 解答 2020-12-19 15:08

借银行存款 借主营业务成本负数或者工程施工负数 应交税费应交增值税进项转出。

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相关问题讨论
你好 可以开的 借银行存款借主营业务成本负数
2020-12-19
你好!在这种情况下,你首先应该确认工程结算金额和安全罚款的具体数额。在账务处理上,工程结算金额应作为收入入账,而安全罚款则应作为费用处理。对方开具的发票金额,即扣除罚款后的金额,应作为实际收入确认。同时,确保所有的金额和发票内容都已准确记录,以便于财务报表的准确性和合规性。
2024-11-06
你好  差异的原因是什么呢  
2022-03-08
同学你好 开红字发票
2022-05-13
这个申报增值税的话,按照你实际开票的为准,不以那个结算单为准。
2021-10-13
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