这个申报增值税的话,按照你实际开票的为准,不以那个结算单为准。
老师我们是工程企业,在收到工程结算单时,我们开了票,但确认收入时又按照投入成本比例确认,有差额,在申报增值税时我们以工程结算单的数字为准填,还是以账面主营业务收入为主,两者的差异怎么处理
建筑公司新收入下科目用到了合同结算,合同履约成本,但因为收入结算,算收入!但我就是一套账,开发票了才确认收入!所以目前还是用老方法,还是以前的科目,工程施工下面合同成本,每月结转到资产库存商品(工程成本结转),然后等开发票确认收入,再按比例结转成本到主营业务成本,可以吗
我们公司是建筑行业公司开具发票时放工程结算,按施工进度确认收入,这样造成季度申报企业所得税时开具发票的收入和所得税申报收入有很大差异,那么现在应该怎么调账呢?
老师,我有点不太会用工程结算,比如我们和甲方结算时,还没收款,借应收账款,贷工程结算,付款时,借,工程结算,贷主营业务收入,平时入成本是借工程施工_合同成本—材料费,贷银行,我确认收入的同时按比例确认成本,借主营业务成本,贷工程施工,合同成本不行吗,现在还用合同毛利这些吗
老师、我们没有按照完工百分比确定收入、可以每个月按照实际发生的成本和实际确认的收入结算吗?(意思工程结算金额对应到主营业务收入金额、工程施工金额对应到主营业务成本金额、他们差额就是合同毛利)我图上那么列方程。
老师您好,请问后勤服务合同可以按技术合同计提印花税吗
建筑劳务公司,本月开了劳务费50万元,下个月才能收到此笔劳务费,本月必须提供工资成本吗?
去年的一笔燃气费,忘记开了,今年开票,在备注栏备注了2024年8月,这行吗?我计入这个月生产成本,会不会对税务有影响啊?要不要调整啥的啊
老师,早上好,请问一下现在补24年全年流水,才发现11-12月公户发放很多员工工资。但是个税系统一直只申报一个。但是账上是亏损的,这个员工工资全挂老板往来。不去更正申报行的嘛?每个月申报期问工资有无变动,老板从来不理。我也不想跑税局[苦涩]
请问老师,去银行变更印鉴,银行收入20费用,做什么分录?做:财务费用—手续费 行吗
课程里有没有申报个税的课程呀
递延所得税资产怎么产生的呢?
有什么课程可以学习电子表格高级公式呀?
请问销售退回产品,此产品无库存,销售成本按什么退回?
老师,你看这是税务局发的,他是个退休的,我每月按照5000左右给他申报,结果他在戏曲学院还申报个税了,当时老板也没说,我应该怎么处理