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老师请问,我预收一笔货款,然后又开了发票!借:银行存款1000,贷:预收账款:1000。借:预收账款1000,贷:主营业务收入870,应交税费销项税130,这样对吗?我没冲应收呢

2020-12-18 21:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-18 21:39

同学您好,对的,是可以这样做的,不一定要用应收账款的,您之前账上也没有挂应收账款吧?

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同学您好,对的,是可以这样做的,不一定要用应收账款的,您之前账上也没有挂应收账款吧?
2020-12-18
这样的账务处理在一般情况下是正确的。 预收学费时,借记“银行存款”,贷记“预收学费(某某名字)”,反映了学校预先收到的款项。 后期退费,借记“预收账款”,贷记“银行存款”,冲减了之前预收的款项。 产生收入并开发票时,借记“预收账款”,贷记“主营业务收入”和“应交税费”,将预收账款中对应的已实现收入部分进行结转,并确认收入和相关税费,符合会计准则和财务处理的原则。
2024-07-10
同学你好 这个可以的
2022-02-10
你好 ;这个维修费描述下业务 ;好判断下 ; 说下这个  维修费期间等    
2022-03-29
你好,你们单位主营是这个的,可以。
2021-05-11
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