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建筑行业一小企业会计准则,请问如下我的处理方式对不对 预收客户货款并开票时 借银行存款 贷预收账款 应交税费一应交销项税 月底确认收入 借预收账款 贷主营业务收入 请问这样对嘛?

2020-10-22 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-22 14:15

收到预交款,不确认销售税

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快账用户9871 追问 2020-10-22 14:17

如果收到预收款 对方要求先开票如何做账?

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齐红老师 解答 2020-10-22 14:19

如果需要先开票,就要确认销项税

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快账用户9871 追问 2020-10-22 14:21

有点明白,但又拿不准,月底怎么对冲确确认的收入

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快账用户9871 追问 2020-10-22 14:23

例子,当月开票20万 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费 月中按进度确认收入 要怎么做分录对冲。这里卡住了?

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齐红老师 解答 2020-10-22 14:53

预收并开票   借 银行存款      贷 预收账款           应交税费-应交增值税(销项税) 确认收入      借 预收账款          贷 主营业收入

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收到预交款,不确认销售税
2020-10-22
同学你好 这个可以的
2022-02-10
你好,这种情况只能是这样处理了 
2021-09-16
同学您好,对的,是可以这样做的,不一定要用应收账款的,您之前账上也没有挂应收账款吧?
2020-12-18
对的是的,对冲就可以的,同一个客户用一个往来就行,你以后用一个科目。
2024-06-11
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