你好 借:管理费用等科目,贷:银行存款
水电费,和物业费,银行付,怎么做会计分录?
以银行存款支付上月暂欠的水电费,会计分录怎么做?
支付本月水电费共计6400元,其中车间水电费4400元,管理部门水电费2000元,款项以银行存款支付,做会计分录
物业费和水电费怎么做分录?
收到银行传来的付款通知,支付水电费5600元列应付账款。怎么做会计分录?
收到异常发票已抵扣了,税局通知转5000元进销税额出来,那样分录怎么做?
老师您好,企业注销帐上还有资金,未分配利润是负数的累计亏损,账上钱还给股东不需要再缴个税了吧
老师,现在高铁票,火车票都是电子票了,还用计算吗,还是金额直接用,能在电子税务局直接勾选
老老师工资要是20529元有俩小孩老人60得交多少税
签订劳务合同怎么做成本
租的厂房用交房产税税吗
请问财务报表年报就是抄十二月资产负债表和利润表数吗
老师,我们是国企,单位有一笔无偿调拨业务,把我们的固定资产无偿调拨出去给另外一家国企,这种情况下,我不知道该把清理后的净值计入到营业外支出还是资本公积?
以前会计做的分录购买办公用品时收到发票,做的分录是借:管理费用 700 贷:其他应付款-法人700 后面公账支付时做的是借:预付账款700 贷:银行存款700 导致账上挂了个预付账款,现在要怎么调整
老师好请教您一个困扰多时的问题:我们是销售和安装电梯的,从总包接活,都是销售电梯+安装,平时我们签合同分别核算,设备开13,安装3,但有时总包要求我们和它签工程合同,合同约定统一税率9,如果不按要求签,他们付款就要扣掉他们预缴的税款,说因为他们收不到工程款9的进项,不能差额计税,要预缴税款。再遇到这种情况,我们能签含9%发票的工程合同吗
老师,不计入待摊费用麽?不太清楚,
你好,是一次性支付了好几个月的水电费和物业费吗?
是的,有6个月的物业费,3个月的水电费
你好,那就需要通过长期待摊费用科目核算的
是把每个月的分摊麽? 借:长期待摊费用 贷:银行存款 那下个月怎么做会计分录呢?麻烦老师指导一下
你好,摊销的时候 借:管理费用等科目 贷:长期待摊费用
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢