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我们公司近了一批原材料运费500,这个运费是替供货商垫付的,怎么做分录

2020-12-17 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-17 10:05

您好, 您好借:其他应收款 贷:银行存款

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快账用户6565 追问 2020-12-17 10:06

那冲减的分录怎么做,在货款里面冲减

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齐红老师 解答 2020-12-17 10:07

您好,借:应付账款 贷:其他应收款

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快账用户6565 追问 2020-12-17 10:27

不是太明白

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齐红老师 解答 2020-12-17 10:29

你的货款不是入到应付账款中了吗,现在冲掉呢

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快账用户6565 追问 2020-12-17 10:50

我做的内账,能简单点,直接在应付货款里面,减少这500运费呢

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齐红老师 解答 2020-12-17 10:56

您好,这样是可以的呢,我的分录也是这个意思呢

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快账用户6565 追问 2020-12-17 10:57

好的,谢谢你

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齐红老师 解答 2020-12-17 10:58

 不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。

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您好, 您好借:其他应收款 贷:银行存款
2020-12-17
你好 管理费用运费 贷银行存款
2021-05-31
你好;      借库存商品贷预付账款;  借其他应收款-  供应商  贷银行存款   
2022-07-05
你好,对方垫付运费的时候,账务处理是 借:原材料,贷:应付账款 
2021-11-09
你好,同一个客户用一个往来就可以了,对方还钱给你们,借银行存款,贷应付账款,你充这一个就行。
2023-03-29
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