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我公司采购一批原材料,垫付了3000元运费,其中1500元运费销售方会在发货时支付给我公司,垫付运费的时候如何做账务处理

2021-11-09 08:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-09 08:55

你好,对方垫付运费的时候,账务处理是 借:原材料,贷:应付账款 

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快账用户3631 追问 2021-11-09 09:28

意思是把销售方负担的运费计入原材料,把购买方负担的运费计入销售费用吗

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齐红老师 解答 2021-11-09 09:29

你好,把由购买方负担运费,计入购进材料的成本 

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快账用户3631 追问 2021-11-09 09:32

但是原材料是销售方开具发票,运费是运输单位开的发票?也可以计入原材料成本吗

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齐红老师 解答 2021-11-09 09:34

你好,只要是购买方负担的运费,是可以计入购进材料的成本 的

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你好,对方垫付运费的时候,账务处理是 借:原材料,贷:应付账款 
2021-11-09
稍等老师正在处理中等一下。
2023-12-19
借,原材料200000+2980 借,应交税费应交增值税进项税额26000+220 贷,银行存款200000+26000+3200
2023-12-25
借管理费用、运输费贷银行存款或者是预付账款,没有发票的正常做,但是抵扣不了所得税。
2022-12-23
您好,3200是含税的运杂费,要把允许抵扣的增值税额220减去,才是实际的采购成本。
2020-10-29
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