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老师,有一笔运费1700元,客户连货款一起转款到我公司公户,不开发票,1700运费已经由业务垫付给顺丰,顺丰把发票开给了客户,现在业务来公司报销,账务处理咋做呀?

2022-03-18 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-18 10:21

你好,他有支付出去的证明吗?如果有的话,用这支付出具的证明正常报销,你们可以做账,但是不允许抵扣所得税。

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快账用户5738 追问 2022-03-18 10:23

老师,整个业务的分录咋做呀,转晕了,谢谢

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齐红老师 解答 2022-03-18 10:24

借库存商品 贷,其他应付款 借其他应付款贷银行。

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你好,他有支付出去的证明吗?如果有的话,用这支付出具的证明正常报销,你们可以做账,但是不允许抵扣所得税。
2022-03-18
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