您好 这里写的是差额 80000-50000=30000 价款 20000跟残值10000
老师,表8-6的销售收入为啥是30000,付现成本为啥是10000
这个题不是销售成本=销售净额-销售毛利,销售净额=商品销售收入-销售退回和折让吗?为啥不用1200万-20万的现金折扣呢
已知债务的年利率是8%,它的资本成本为啥是6%,老师,麻烦解下疑惑
这个营业期的第一年,NCF2为啥是-2500,咋没有营业收入和付现成本非付现成本呢
结转成本是根据销售产品的成本价吧 那为啥很多人都是销售收入的60%比例来结转成本呢
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保做成了三个人的工资表。五个人的社保也做成了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
老师,请教两个问题,1.我们公司是一般贸易企业,注册地址及办公地址是深圳宝安,我们买的货物可以拉到老板的惠州厂区(惠州厂跟深圳公司是同一法人)打包然后从那里再拉到港口去出口吗?还是一定要将货物拉回深圳办公地再出口?2.如果是在深圳办公地以外(比如惠州,东莞)租个仓库,用来存放及打包,然后直接出口,货物不经过深圳办公地可以吗?
老师,客户转账给我们A公司,A公司开不了客户需要的发票,我们B公司可以开,可以让b公司出具委托书,委托A公司收款,然后B公司开发票给客户可以吗
老师你好,1.私帐转公账为什么不给开票? 2.私对私可以开票? 3.公账余额不足,我可以取现金存公账吗? 因为公账余额不足,我又要开票,怎么方法妥一点
老师,快账系统里面,设置科目期初数据时,应收账款科目,期初余额在贷方,请问系统里应该怎么填写?系统设定好余额在借方了,那应该填写负数吗?填了负数以后,科目余额表中的贷方数据又是空的。怎么回事呢?
@董孝彬老师,别的老师别回答,
应付票据是什么票据?
老师,您好,这题解析没看懂,能说的更清晰点吗?
老师,一般纳税人收到发票可以先不认证吗?
老师,这题答案选D,可我不明白A选项,它是计入其他综合收益的,这个其他综合收益是可以计入损益的,为什么A不选
残值应该是付现成本吧
为啥用的是差额
算差额正负 决定用新设备还是旧设备啊
老师 还是不太明白
就是用新设备跟旧设备的产生的净流量差额 决定用新设备还是旧设备方案