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增值税的税负等于应交增值税/当月不含税销售收入,那这里的应交增值税是指销项-认证勾选平台上的进项税额?还是指销项-认证勾选平台上的进项税额-高铁抵扣进项-航天抵扣进项?

2020-12-16 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-16 11:59

指销项-认证勾选平台上的进项税额-高铁抵扣进项-航天抵扣进项?   是你申报表上面进项税额,

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快账用户8358 追问 2020-12-16 12:02

我看前会计计算税负时,是按销项-认证勾选平台上的进项税额,没有减航天抵扣进项,那按老师的意思,就是她那种算法是错误的吗,对吧?

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齐红老师 解答 2020-12-16 12:10

是的,需要算实际交税,不是算实际,税局看没有啥用,实际税负就是为控制你们交多少税,这个实际税局收到税才算,不是,那不算。。

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齐红老师 解答 2020-12-16 12:10

专管员都是有任务的,剩下你明白的。。。。。。。

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快账用户8358 追问 2020-12-16 12:19

嗯嗯 ,那我后期根据税负推算进项税,是按这个公式:税负=(销项-认证平台上勾选的进项税-高铁抵扣进项-航天抵扣进项)/不含税销售额,对吗

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齐红老师 解答 2020-12-16 12:23

是的,是的,就是你申报表应补退税额相加每个月,这个不含税销售额也是看年度的,

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快账用户8358 追问 2020-12-16 12:24

知道了 谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-16 12:53

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指销项-认证勾选平台上的进项税额-高铁抵扣进项-航天抵扣进项?   是你申报表上面进项税额,
2020-12-16
第一个是对的,第二个是必须勾选认证的才能是做进项,你没有勾选的做不了进项不退的 没有勾选的不需要操作。
2022-07-01
同学你好 上个月我把没有勾选认证的税额放在了“应交税费-增值税-待抵扣进项税”里面,这个月勾选认证了,是不是应该转出来:借:应交税费-应交增值税-进项税,贷:应交税费-应叫增值税-待抵扣进项税?——对的 摘要是:结转待抵扣进项税,没有任何附件。——对的;
2020-09-09
同学你好,不用再勾选的 ;上个月已经勾选过了;
2021-01-05
销项税额-进项税额)/不含税收入=税负 进项=销项税额-税负*收入
2023-11-10
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