你好,就负数发票就可以了。
老师 开的负数发票做账 作为记账凭证的原件要那些也
普票开错,换开,原来错的发票和红字发票需要作为附件附在记账凭证后面吗?
那些类型的发票相关的合同复印件要作为原始凭证
我家开了销项负数的发票,原始凭证需要哪些附件?
部分销售退货的话,我司开的负数普通发票需要备注原发票号码吗?做账需要把原发票复印件作为凭证附件吗
老师您好,我的意思是,单独发放的员工奖金可不可以计入工资里,不再设置奖金科目,比如;管理费用工资贷职工薪酬-工资?
员工奖金可不可以按照部门所属计入,比如:借管理费用-工资贷应付职工薪酬?
年终奖金可以计入到管理费用工资,或者营业费用工资里吗?按照人员归类计入工资科目里?不再设奖金科目,就是按照工资科目核算可以吗
后面写的代扣代缴 还需要每个月申报嘛?
您好,年终奖金也是计入到管理费用工资里对吗?一年可以发两次年终奖吗?都可以企业所得税前扣除吗
老师,所得税汇算清缴的税审一般什么时候入场?
老师,年审的审计一般什么时候入场?
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无票收入可以跨年红冲吗
全年一次性奖金一年只能申报一次对吗?比如说我一月份发放了24年年终奖按照一次性申报了,25年12月发放25年的年终奖是不是就需要加到薪金里申报个税了
负数发票的第一联吗
以前开的对应正数发票的二三联也
你好,专票,第一联记账,二三联留存。
就是第一联作为记账凭证的原件 其余的放在一边留存吗
你好,是的,是这个意思的。