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请教一下由于11月份开具了红字发票冲销“免税”税率的发票,导致本期申报增值税时“减免税申报表”带出来了负数,本期实际扣除金额如何填写(必须为正数且比第三栏数字大)?主表第八栏如何填写才不会提示图三内容?

请教一下由于11月份开具了红字发票冲销“免税”税率的发票,导致本期申报增值税时“减免税申报表”带出来了负数,本期实际扣除金额如何填写(必须为正数且比第三栏数字大)?主表第八栏如何填写才不会提示图三内容?
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请教一下由于11月份开具了红字发票冲销“免税”税率的发票,导致本期申报增值税时“减免税申报表”带出来了负数,本期实际扣除金额如何填写(必须为正数且比第三栏数字大)?主表第八栏如何填写才不会提示图三内容?
2020-12-14 22:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-15 07:57

11月份没有正数收入吗 减免表不填写 这个填写负数保存不了

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快账用户8987 追问 2020-12-15 08:08

你好 正数的免税收入没有 老师 我这边怎么填写呢 ?

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齐红老师 解答 2020-12-15 08:33

不填写减免表 然后看下能保存不 保存不了去税务局申报

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快账用户8987 追问 2020-12-15 08:53

这边数据是直接带出来的 减免表是需要填写的

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齐红老师 解答 2020-12-15 08:56

那你去税务局那边填写的

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11月份没有正数收入吗 减免表不填写 这个填写负数保存不了
2020-12-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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