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老师有没有这种情况 企业收到钱了 但是要开票还没开好给我们 那这个钱我们需要做账么?还是说等收到发票之后再做账呢?

2020-12-14 21:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-14 21:44

你们是付款方吗?会计上要按权责发生制入账,如果当期费用已经产生,要入费用,如果是预付以后期间的费用的,就挂预付账款

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快账用户8471 追问 2020-12-14 21:59

哦哦 那就是没收到票的话就是可以挂预付账款呗 那收到票之后呢 怎么做这个分录呢?

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齐红老师 解答 2020-12-14 22:00

根据具体是什么费用来结转预付账款 借:管理费用 贷:预付账款

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快账用户8471 追问 2020-12-14 22:01

嗯嗯 谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-14 22:01

不客气的,祝学习愉快

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快账用户8471 追问 2020-12-14 22:04

老师我还有个问题 如果我的发票不能抵扣 那我在发票认证平台上面选择了勾选不抵扣的话 那应该怎么做分录呢?要做进项税和进项税额转出么?

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齐红老师 解答 2020-12-14 22:05

如果是勾选不抵扣的话,就价税合计入费用

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快账用户8471 追问 2020-12-14 22:09

就是像变成普通发票一样呗~嗯嗯 谢谢老师啦 辛苦了

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齐红老师 解答 2020-12-14 22:11

是的,不体现税额部分,视作普通发票 不客气的

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你们是付款方吗?会计上要按权责发生制入账,如果当期费用已经产生,要入费用,如果是预付以后期间的费用的,就挂预付账款
2020-12-14
你好,这种情况不需要开具发票,做无票收入处理就是了
2021-06-18
你好,做账权责发生制,按业务做账,看对方是否完成交付
2024-05-05
开了票,没收到钱,借原材料,应交税费-进项,贷应付账款。收到钱,没收到票,借预付账款,贷银行存款
2024-05-06
你好,同学 你们收到,开票,确认收入 你们支付,确认成本分录
2024-04-05
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