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老师,跟供应商之间,付了钱,没给我们开进来发票,还有开进来发票,没付钱,还有跟客户之间,开了票,没收到钱,还有收到钱没开发票?怎么做账务处理呢?

2024-05-05 23:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-05 23:52

你好,做账权责发生制,按业务做账,看对方是否完成交付

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快账用户7199 追问 2024-05-05 23:52

以后别回答我的问题,你回答我的都听不懂

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齐红老师 解答 2024-05-05 23:56

付了钱,借应付账款,贷银行存款

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齐红老师 解答 2024-05-05 23:56

有收到钱没开发票,借银行存款贷应收账款

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快账用户7199 追问 2024-05-05 23:57

晕了,不会了晕了

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齐红老师 解答 2024-05-05 23:59

开进来发票,没付钱, 红字冲回暂估。按业务重新做账。是固定资产还是存货还是费用等

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开了票,没收到钱,借原材料,应交税费-进项,贷应付账款。收到钱,没收到票,借预付账款,贷银行存款
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你好,做账权责发生制,按业务做账,看对方是否完成交付
2024-05-05
还能收到吗?如果收不到,结转到营业外收支。
2020-04-23
你好,借预付账款贷银行存款,如果货物到了发票还没有到的借库存商品 贷应付账款暂估。
2024-05-06
你们是付款方吗?会计上要按权责发生制入账,如果当期费用已经产生,要入费用,如果是预付以后期间的费用的,就挂预付账款
2020-12-14
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