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客户货款中扣减3000元检测费增值税发票,增值税发票进项税要做吗?借:管理费用2830.19借:进项税169.81贷:应收账款3000对吗

2025-03-05 10:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-05 10:02

你好,可以的,可以这么做的。

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你好,可以的,可以这么做的。
2025-03-05
正确的会计分录应该是:借:营业外支出-其他支出2830.19,借:应交税金-进项税金169.81,贷:银行存款3000。这是因为赔偿属于非经常性的财务损失,所以应该计入营业外支出。
2024-11-04
这两个分录都是错误的,企业支付的赔偿款不属于增值税应税项目,不能取得增值税专用发票进行进项税抵扣。 正确的分录应该是: 借:营业外支出 —— 赔偿支出 3000 贷:银行存款 3000。
2024-11-04
如果开发票那你就不能做营业外支出 你得做第一个分录
2024-11-04
您好,进项发票产生原因。缴纳增值税,借应交税费未交增值税,贷银行存款
2021-12-16
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职称:注册会计师,税务师

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