同学你好 借库存商品贷:应付账款 贷:商品进销差价品
老师,您好,购买方已抵扣购进商品,后期退货。库存商品做借方负数还是做贷方正数。 购进:借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 退货:借:预付账款 (正数)库存商品(负数)贷:应交增值税-进项税额转出(正数)这样做对吗?
老师您好,简易计税的医药公司在购进商品是应该是借:库存商品 贷:应付账款,还是借:库存商品 贷:应付账款 贷:商品进销差价
老师,现在记账比如采购商品都怎么记账啊如果是银行存款支付,借:库存商品,贷:银行存款,还是先借:库存商品,贷:应付账款--xx公司,借:应付账款--xx公司,贷:银行存款呢,
购入外销的库存商品,代理会计的分录是:借:库存商品—内销 借:应交税费—进项税额 贷:应付账款。我把这张凭证冲红了,改成了借:库存商品—外销 借:应交税费—进项税额 贷:应付账款。现在库存商品—内销的余额是负的,该怎么办?
您好,大型超市采购商品签订了购销合同,购进是我做分录, 借:库存商品 贷:应付账款 商品近销差价 月末是按照供应商销售数量结算进货款的,我怎么做分录? 贷:银行存款 贷:应付账款(负数)冲供应商的应付款吗?
老师,我们是足球培训机构,中国足协给我们精英基地培训补助一年100万,然后他们让我们开与收入无关的0税率发票,那这个收入我入营业外收入,二级是政府补助吗?谢谢!
老师,您好,我问下我们补了24年一年的个税,每月补报5个,财务季度报表我上柜台上更正,那企业所得税季度预缴需要每季度更正吗?
#提问#请问老师洗浴中心发的奖金用的是现金,用报个人所得税吗?谢谢
我们是一般纳税人,12月份购买了房产,支付了2580万,12月份做了固定资产增加,2025年1月交了该房产的契税和印花税,要挂什么科目?然后1月份去办理房产,交了土地出让金,付了土地出让金的契税和印花税,这些又挂哪个科目?
老师您好 同样的公式怎么一个算出来是应纳税额 一个是销项税额 ?
老师,您好,问下我的供货商还没有开票给我,我的客户已经在催着我开票了,我可以先给客户开票吗?供货商在申请开票额度,如果这个月没申请下来要下个月的话可以吗?还是说都在当月就没事?跨月就不行?
U8怎么做暂估结转成本
某公司购入设备一台,支付增值税专用发票所列的买价38000元,增值税4940元,增值税普通发票所列的包装费375元,设备当即投入安装,安装过程中领用工程物资2240元,领用生产用库存原材料实际成本500元,原进项税额65元,领用自产库存商品实际成本1800元,市场售价2000元,增值税税率为13%,设备安装完毕交付使用
我们跟a公司购买货物,是我们的成本,1月20日已经付款,也签了合同,但是发票还没有开给我们,我1月份做账是要计入哪个科目?收到发票时又要怎么做账
两个子公司,库存商品走内部交易,进项税怎样处理
商品进项差价就是相应的税费对吧
同学你好 是这样的哦
好的谢谢老师,那我销售商品的时候是借:应收账款 贷:主营业务收入 。结转时 借:主营业务成本 借:商品进销差价 贷:库存商品 对吗?结转时是按不含税的金额结转,税款计入商品进销差价
嗯 这样就可以的哦