您好,那您为什么红字冲回?那您也得冲回结转成本
关于进项转出处理问题 一,8月入库,并勾选抵扣, 借库存商品100 借应交税费内销进项13 贷应付账款113 借成本100 贷库存商品100 二,10月冲红发票进项票 借库存商品-100 借应交税费内销进项-13 贷应付账款-113 借成本-100 贷库存商品-100 三,10月本期进项抵扣80,月底结转 借销项120 借进项转出13 贷内销进项93(80+13) 贷未交增值税40 这样造成进项转出科目借方13元,该如何处理平
购入外销的库存商品,代理会计的分录是:借:库存商品—内销 借:应交税费—进项税额 贷:应付账款。我把这张凭证冲红了,改成了借:库存商品—外销 借:应交税费—进项税额 贷:应付账款。现在库存商品—内销的余额是负的,该怎么办?
一般纳税人: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税额 借:银行存款 应收账款 老师 是这样的分录吗 我这个库存商品会一直越来越多呀 怎么做是对的呢 借:库存商品 贷:应交税费-进项税额 应付账款 借:应付账款 银行存款
上个月购买物品用于客户推广,借库存商品、应交税费-进项税,贷预付账款;再借销售费用,贷库存商品、应交增值税-进项税额转出,求教,进项税额转出余额如何记账处理?
老师您好!暂估: 借:库存商品973.44 贷:应付账款—应付暂估款973.44 红冲后在入库 借:库存商品973.45 应交税费-应交增值税-进项税额126.55 贷:银行存款1100 相差一分钱怎么做账?
老师,我们是足球培训机构,中国足协给我们精英基地培训补助一年100万,然后他们让我们开与收入无关的0税率发票,那这个收入我入营业外收入,二级是政府补助吗?谢谢!
老师,您好,我问下我们补了24年一年的个税,每月补报5个,财务季度报表我上柜台上更正,那企业所得税季度预缴需要每季度更正吗?
#提问#请问老师洗浴中心发的奖金用的是现金,用报个人所得税吗?谢谢
我们是一般纳税人,12月份购买了房产,支付了2580万,12月份做了固定资产增加,2025年1月交了该房产的契税和印花税,要挂什么科目?然后1月份去办理房产,交了土地出让金,付了土地出让金的契税和印花税,这些又挂哪个科目?
老师您好 同样的公式怎么一个算出来是应纳税额 一个是销项税额 ?
老师,您好,问下我的供货商还没有开票给我,我的客户已经在催着我开票了,我可以先给客户开票吗?供货商在申请开票额度,如果这个月没申请下来要下个月的话可以吗?还是说都在当月就没事?跨月就不行?
U8怎么做暂估结转成本
某公司购入设备一台,支付增值税专用发票所列的买价38000元,增值税4940元,增值税普通发票所列的包装费375元,设备当即投入安装,安装过程中领用工程物资2240元,领用生产用库存原材料实际成本500元,原进项税额65元,领用自产库存商品实际成本1800元,市场售价2000元,增值税税率为13%,设备安装完毕交付使用
我们跟a公司购买货物,是我们的成本,1月20日已经付款,也签了合同,但是发票还没有开给我们,我1月份做账是要计入哪个科目?收到发票时又要怎么做账
两个子公司,库存商品走内部交易,进项税怎样处理