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老师,11月采购了一批货物到公司,知道税额和进价,但是发票12月开到公司的,11月的这个货物怎么写分录呢

2020-12-14 15:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-14 15:22

同学你好 11月按价款暂估入账 借,原材料等一暂估 贷,应付账款一暂估

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快账用户7955 追问 2020-12-14 15:28

老师,我能不能直接拿12月的发票入到11月的账里面?

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快账用户7955 追问 2020-12-14 15:46

老师 可以吗 ??

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齐红老师 解答 2020-12-14 15:50

同学你好,不可以的;我们可以将11的发票做入12月的账中;但不能将12月的发票计入11月的账中;

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同学你好 11月按价款暂估入账 借,原材料等一暂估 贷,应付账款一暂估
2020-12-14
借有库存商品,贷应付账款暂估, 借主营业务成本,贷库存商品,按照你暂估再来结转成本。
2023-11-22
同学你好,没有影响,但是认证的发票就只能再12月抵扣销项了哦。
2021-01-06
你好 上个月 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 这个月 借:库存商品,贷:在途物资
2023-01-12
在附表一免税销售货物一栏里面的
2022-12-21
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