有老师说根据企业年报的期间费用明细表里的项目设置会比较好 是的,这样做汇算清缴方便点,免得还需要再分类方那个下面,不一样,那你只能填写其他,那这个其他太多会有风险提示的,
请问企业的财务费用科目下要怎么设置二级科目比较合理呢?有老师说根据企业年报的期间费用明细表里的项目设置会比较好,为什么这么说呢?
请问对于没有发票入账的费用,1、单独做表格登记,2、单独设置明细科目(比如:管理费用—无票费用),3、在每个明细科目下设辅助科目或社三级科目区分(如:管理费用—差路费—附发票/无发票),这几种方式哪种可行呢?老师们一般是怎么做的呢?
企业所得税汇算清缴,期间费用明细表,我发现自己账套设置的二级科目跟这个需要填写的明细报表的不一致,有些内容我有但是表内没有,我应该怎么处理???
谢谢老师,老师,在固定成本里面明细科目设置什么呢,比如说技术部他们的工资我在固定成本中放入研发支出明细科目,那策划部,风控,人事,企划部他们的费用工资这些放入固定成本中什么比较合适呢
老师好,请问制造业月末结转怎么做,可以具体说下吗?谢谢!制造费用需要设置明细科目吗?期末有余额吗?不是按比例结转吗,什么样的比例,结转以后二级科目余额是负数
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
支付凭证截图是报销必须的原始凭证?
老师要是个人部分直接发工资扣除计其他应付款那其他应付款一直挂账
老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增
那老师,请问从你们的实务经验来看,财务费用下设置什么二级科目在实务中比较合理也常用呢?
手续费,利息收入,利息支出,
汇兑差额 ,现金折扣,没有就不设置,