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12月份打款给员工的报销款,但是发票明年1月才能拿到票,这种情况怎么才能做账呢,这些钱能抵今年的费用吗?

2020-12-11 14:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-11 14:22

你好 开票日期一月的吗的吗

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快账用户6490 追问 2020-12-11 14:24

对,开票日期就是明年的1月份了

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齐红老师 解答 2020-12-11 14:32

你好借管理费用贷其他应付款 发票到了 借其他应付款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷其他应付款。

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快账用户6490 追问 2020-12-11 14:35

现在是我们公户已经把这个报销款打到员工卡上了,还是贷:其他应付款吗现?

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齐红老师 解答 2020-12-11 14:35

借其他应付款贷银行存款,做这个就可以。

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快账用户6490 追问 2020-12-11 14:37

怎么感觉好绕呀?

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齐红老师 解答 2020-12-11 14:38

借管理费用贷其他应付款,借其他应付款贷,银行存款,这个是完整的一个。

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快账用户6490 追问 2020-12-11 14:40

这次明白一些了,但是这样做完就不用以前年度损益调整了吗?

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齐红老师 解答 2020-12-11 14:42

借其他应付款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷其他应付款。 这个是在二一年做的,还是要用到的。

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快账用户6490 追问 2020-12-11 14:44

这样做的意思怎么有一种提前用了21年的票呢?

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齐红老师 解答 2020-12-11 14:45

你好,你看一下,二一年它的分录一正一负数不影响损益的。

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快账用户6490 追问 2020-12-11 14:46

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-11 14:48

不用客气的,工作愉快。

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你好 开票日期一月的吗的吗
2020-12-11
你好,一月份的发票就要做到一月份账里才行
2023-11-30
同学您好,可以先预提,发票到了附后就行
2023-01-11
可以,你这个可以先做在12月的费用下面,在次年的5月31号之前取得发票回来,都是可以税前扣除的。
2021-01-14
你好!金额不大做到今年,项目没有结束的话
2021-03-23
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