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关于报销费用公司规定交通费上限500元,但员工拿回来的飞机票是800元,公司给员工报了500元,多出的300元。如按500元记账,但票的金额又不是500元。这个账务流程怎么处理,凭证怎么做呢?

2020-12-11 12:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-11 12:55

你好 公户转给个人500 安500做就可以

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快账用户1498 追问 2020-12-11 13:07

多吃的300不用做任何处理是吗?

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齐红老师 解答 2020-12-11 13:09

你好 你们不给报销的不用

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相关问题讨论
你好 公户转给个人500 安500做就可以
2020-12-11
学员您好,多出的80元不用入账的,没有账务处理
2021-07-06
你好 就100元的费用做冲销费用吧,这个因为之前就是不正规的做法
2021-03-30
你好,可以的,可以公户直接转到。
2023-04-20
你好。你申报个税只能写500元的。 虽然是扣除的 员工工资1000元 ; 借其他应收款- 公积金1000贷银行存款1000
2021-11-09
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