你好 借管理费用贷银行存款 汇算清缴调增就可以
老师,你好,请问一下我们好多的费用都没取得发票,都是从公账转付款的,那这种在做外账要怎么处理呢
你好,老师 我想问一下我们是建安业,我们公司成立一年多了,然后之前的账务都是记的流水,那现在我从新用软件建账我的内账是不是要结合外账来做啊,因为交的增值税等这些都要跟着外账的来对吗?然后就是由于很多的开支都是没有发票的,没法计入外账中,那这样我外账的利润也就高了 所得税也多了对吗? 那跟我内账所算出来的所得不一样,这种怎么办 我做账过程中需要考虑外账吗?
老师,你好,请问一下,我们客户给我们付货款,每次转账都要扣货款10元,说是她的转账手续费,但是这10元我账务不好处理,怎么处理合适呢
老师请问一下有的公司,公户付款水电费,但是对方不给发票,只给收据。这种情况如何做账吖?还有好多公户支付的,全都无法取得票据,都是收据一堆。这个需要怎么做好呢。
你好老师,请问一下新接一家单位的支付宝账户之前会计一直没有做账,就只有一个表格做的进出账。那我支付宝要做账吗?我接手后公司在淘特开了一家店铺,相当于中间商,客户在我们店铺下单,我们就马上去拼多多下单,拼多多商家再把东西发给客户。这种进出的收入和费用也是通过支付宝走的,但是都没有发票,开了三个月,生意不好,现在已经关店了。平时这公司也没有其他的账务处理。请问老师,这种情况我应该怎么处理呢?
老师好,我们是小规模纳税人,24年12月没有计提企业所得税,25年1月申报时实缴了税费1600,做的分录是:借应交税费—应交企业所得税1600 贷银行存款1600,没有计提分录。资产负债表的年初数报过税局了又不能随意改了,这种情况该怎么处理
老师好,我结转损益后,看到一月份结转损益的凭证中本年利润的金额是贷方,但是我还没有计提所得税费用,请问我计提所得税费用可以按此时本年利润贷方的金额计提吗?还是说要用此时本年利润贷方金额收取费用提前之后的金额去计提所得税?
老师新年好,请问单独的内帐怎么做?我只做过外帐内帐一起的帐
公司对公账户转一笔金额到员工个人卡用来当做备用金,合法吗?
老师我们公司的交电费的名有3个,有一个是我们公司的名,令一个是投资我们厂房公司的名,还有一个是办公室在另一个公司名,这样的情况下我交的电费有发票,在保税时怎么办
老师,草料加工,对方的机械,对方的人工,我们提供草料,应该开发票开什么发票,机械租赁还是劳务,
老师我为公司垫付的电费,怎样写分录
你好老师如果员工工资每月是5000元但加上满勤奖还有绩效奖就是5400元这时老师这时把这400元放到哪里不用缴纳个税
二月账第九笔业务缴纳社保412是在什么时候计提的呢?
2025年1月公司社保忘记交了,2月2日补缴,这个分录要计在那个月上,还要计提吗,有滞纳金7.5元,这个分录怎样做才对
所有没有发票的都记管理费用的科目吗
不是 需要看具体的业务的
按正常的业务来做吗,汇算清缴的时候再调增,所有没有发票的都要调增吗,有什么简便的方法统计要调增的数额呢
是的 自己填写一个明细表统计
好的,谢谢
不用客气的 工作愉快