你好,我们欠客户一笔费用 ,客户欠我们货款 ,现在客户想用费用抵货款,账务处理是 借:应付账款,贷:应收账款。
如果我们欠客户一笔费用 客户欠我们货款 现在客户想用费用抵货款 分录怎么做啊
给客户开了票,客户也付了款给我们,现在说有退货,我们直接把退货的费用转给他们了,这笔分录应如何做呢
你好,我想咨询一下,我们有货物卖给客户1年,客户还有欠款,因资金问题客户无法支付欠款,当时给客户开具了增值税专用发票,客户已经抵扣,现在我们收回货物,公司按照买回出来。让客户再开具发票,还是让客户按照退货处理,二者操作有什么区别?
客户欠我们一笔货款50万,我们按照8%的利率贴息给客户,这笔利息已经用银行转给客户了,怎么做分录呢?
老师,客户之前有欠货款未结清,客户现在帮我们公司加工产品,客户用这个加工款抵扣之前的货款,会计分录怎样做呢
老师,请问企业所得税季度预缴纳税申报表营业收入和营业成本都没有,只有财务费用发生(手续费和利息收入),利润总额的数据该如何填写,可以直接修改为财务费用的金额吗
甲公司2023年度"管理费用"科目发生额合计数为500万元,其中"研发费用"明细科目发生额为150万元。则甲公司2023年度利润表中"管理费用"项目"本期金额"栏的列报金额为()万元答案:A.350B.500C.150D.650
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
利润表季报中,税金及附加这栏小于城建税,原因是,去年年底收到了之前多交的城建税退税款,分录是借银行存款,贷:城建税,所以城建税大于税金及附加,报表无法申报,老师怎么调呢
我不小心把学有优教的帐号解绑了怎么追回啊没有号了
为什么利润表的投资收益比科目余额表的投资收益少,
补交个体户员工社保怎么写原始记账凭证
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
如果这笔费用我们这边是计入销售费用 那么就是借:销售费用,贷:应收账款吗
你好,如果你之前费用没有通过应付账款核算,是费用发生的同时抵消应收账款,那么账务处理就是 借:销售费用,贷:应收账款
好的 谢谢啦
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢