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给客户开了票,客户也付了款给我们,现在说有退货,我们直接把退货的费用转给他们了,这笔分录应如何做呢

2021-03-08 14:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-08 14:35

原来收入和成本的分录不变金额负数。

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快账用户6461 追问 2021-03-08 14:36

具体分录是啥呀老师

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齐红老师 解答 2021-03-08 14:36

把原来的分录发来。

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齐红老师 解答 2021-03-08 14:37

和原来的分录一模一样,金额用负数。

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快账用户6461 追问 2021-03-08 14:39

借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项税额

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齐红老师 解答 2021-03-08 14:39

借银行存款负数,贷主营业务收入负数,应交税费应交增值税销项税额负数 把原来做成本的分录也这样写。

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快账用户6461 追问 2021-03-08 14:40

好的,谢谢老师了

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齐红老师 解答 2021-03-08 14:40

不客气 不客气,问题解决,请好评。

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原来收入和成本的分录不变金额负数。
2021-03-08
你好,之前做了收入和成本吗?
2020-11-20
你好, 7月份 借银行 贷预收 8月份 借预付 贷银行 然后9月份退回这个 就冲前面两个分录
2021-12-02
同学,你好 客户要求我们把货款退回去,那就原路返还
2022-05-21
你好  可以退款 。 到时你就做冲客户往来科目  对冲就行了。  
2021-01-05
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