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请问下老师,我上月盘点时把31号购进的周转材料盘进去并反应到周转材料那个科目了(使得周转材料账面值大了),但未确认相应的应付账款,这月做账时把那笔材料的款做进12月应付账款里,怎样调账啊,我借:管理费用 贷周转材料可以吗,可是我是际没发生这个费用,会影响利润怎么办?

2020-12-08 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-08 14:53

同学你好 直接原分录负数冲也行

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同学你好 直接原分录负数冲也行
2020-12-08
你这个做借生产成本 贷原材料也需要调整,之前是暂估转过来吧?冲掉之后按发票做,你这个对应这个库存商品是不是也是按暂估做的,
2021-06-11
你好,如果是单一材料的话可以,如果是多种材料,需要按和准确的比例分摊,否则的话记录管理费用
2022-02-21
可以的,可以这么做的。
2023-08-28
1)不可以做这样的账务处理,原材料需要入库处理
2022-06-09
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齐红老师 | 官方答疑老师

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