你好 借 固定资产 贷应付账款 银行存款
老师您好!购入的小额固定资产后面不想入固定资产了,想做费用应该怎么做凭证呢?前面已经做了付款和收票凭证
老师,购买的固定资产,设备已经正常使用,款还没付完,应该怎么做凭证
老师,今年1月份购买的设备款9万付了,设备没有来,但是已经作为固定资产入账了。现在把这设备款9万转为新设备的定金,新设备已经收到并使用了,现在新设备要怎么做账呢?
问下房屋正在使用中 已经全部结转为固定资产了 ,我们后期宿舍楼购买电梯并且安装,应该入固定资产哪个项目:房屋/机器设备/运输设备 ? 分录应该怎么做?
我公司固定资产之前没有做账,现在要建固定资产的台账的话那些已经折旧完成的设备还需要做吗,因为那些设备时间太久当时的购买原始凭据已经找不到了,不能确定原值。或者可以估计一个原值吗?这些设备现在还在使用,但是已经折旧完了的
电器公司开给我们得发票,品名是劳务*清洗费,400元,可以入账吗?如果可以入账入什么科目呢?
老师,我问下A投资一家公司,后面A把股份转让给另一家公司,那A不是另一家公司的股东吧?只是转让了A的股份
老师,我们是建筑公司,去年按照完工进度确认了4万的收入,今年这个月开了3万多的发票,正在做决算,那我现在这个分录怎么做啊,去年12月做的分录是借,合同结算-收入结转 贷:主营业务收入 然后4月开票了,我做的收入是,借,应收账款 贷:合同结算-价款结算-已开票 销项税,我一看去年按完工进度做的4万收入,是没有开票的,那我这个月开票的收入小于去年按完工进度做的收入,那我这个月还结转收入吗,那我如果不结转收入,那我账上主营业务收入不是没有数据,但是税务系统显示我这个月开票了,我不太明白了,第一次做建筑公司
老师,公司开了3点的简易增收发票4822396,9点税率发票21902612,这个月已开发票总金额26725008,那这个税负率2点,是除去3点税率的发票,还是总开票金额
老师,您好,请教您,我们在2024年11月时收到一张上游的普票然后入账,借:库存商品,贷:应付账款,当月也结转了成本,借:主营业务成本,贷:库存商品。现在查出上游在2024年11月时就冲红了,到现在这个月来调账的话要怎么入账
甲企业第一车间每月需要甲零件2000件,该零件既可以自制又可以外购。如果外购,外购单价为46元。该零件外购后,闲置的能力可以承揽零星加工业务,预计获销售收入10000元,发生变动成本4000元,每件分配固定成本2元。如果自制,每件发生直接材料30元,直接人工10元,变动性制造费用4元,分配固定性制造费用12元,另外还需购置一专用模具,需支出2000元。要求:做出自制或外购的决策。
如果某企业生产甲产品的单价为20元,销售量为10000件,单位变动成本为12元,本期发生固定成本总额为20000元,先进的销售利润率为35%。该企业期末存货中的固定成本是3000元,期初存货中的固定成本是2000元。要求(1)预测该企业的保本点:(2)预测实现目标利润时的单位变动成本的降低额;(3)预测该企业完全成本法下的保本量。
股权变更扣的个税凭证科目怎么做
资产负债表期末未分配利润是正数,我要把未分配利润变成负数,我需要调整哪些数据
残疾人就业保障金申报,减免政策那一栏怎么签写?
老师,固定资产中的机械设备,还需要根据使用年限进行分不同年限计算折旧吗。我们有激光切割机,也有焊机,焊机年数少
你好 是的 机械设置是 10年