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老师,您好,请教您,我们在2024年11月时收到一张上游的普票然后入账,借:库存商品,贷:应付账款,当月也结转了成本,借:主营业务成本,贷:库存商品。现在查出上游在2024年11月时就冲红了,到现在这个月来调账的话要怎么入账

2025-04-25 14:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-25 14:26

同学,你好 对方能补开进来吗?

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快账用户1916 追问 2025-04-25 14:29

没有补开,就是在当月冲红了,但是当时入账的时候不知道,我做了成本。

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齐红老师 解答 2025-04-25 14:34

同学,你好 你这个是真实业务,调表不调账的。

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快账用户1916 追问 2025-04-25 14:52

调表不调账,但是我账上挂了贷方应付账款啊,不用做账了吗,因为冲红的没有做

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齐红老师 解答 2025-04-25 14:53

同学,你好 你这个钱也不付了吗?

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快账用户1916 追问 2025-04-25 14:55

它都冲红了肯定不用付了咯

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齐红老师 解答 2025-04-25 14:56

同学,你好 那你这个业务有吗?你是有库存商品进来吗?

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快账用户1916 追问 2025-04-25 14:57

后面上游冲红了,库存也退回了

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齐红老师 解答 2025-04-25 14:59

同学,你好 那就是业务不存在了。 借:应付账款 贷:以前年度损益调整

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同学,你好 对方能补开进来吗?
2025-04-25
同学你好 发票没收到吗
2022-11-09
您好,借主营业务成本-880贷库存商品-880
2021-01-20
同学你好,预估是5000,结转是5000,发票回来了你冲抵预估5000,但是实际发票是6000,那你少结转1000。
2020-12-29
您好,没发票不影响结转成本,既然已经处置,那就结转成本
2024-01-13
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