您好,销售方开具的负数发票一般是他们自己做账冲减收入做账用的,你们不需要取得销售方开具的负数发票,如果这张发票的进项税之前已经抵扣过了,现在做转出处理即可。
一般纳税人,这个月开具了销项负数发票,业收到了对方公司开具的进项负数发票,进项在4月做过认证,应该如何做账务处理和报税处理
上个月销售多开具了一张3000元的发票,这个月把上个月的那张发票开了一张销项负数发票,那么账务该怎么处理?
进项负数发票一张,应该怎么处理,账务与税务
去年12月的进项税负票,忘记做账,今年账务与税务应该怎么处理
一般纳税人,上月开了一张负数发票,产生留抵税额,应该怎么做账务处理
老师,进货发票上的单位有斤有公斤,我在入库的时候都转换成斤可以不,还是不允许转换,另外开票出去单位可以转换买?
老师,进货1000斤苹果,入库960斤,有些运输中磕碰了,成本高了,这个在入库单上提现吗?把入库单做账,还是需要单独做凭证,
老师你好,问一下管理用资产负债表中的经营营运资本怎么来的,自己加了不对
老师,想看一下采购的货物明细清单,在明细账里看吗?汇总的在哪里看
老师,从农户个人手里收购的农产品水果,没付款,记应付账款还是其他应付款
出口退税,去年12月份的进项发票单位填错了,还能冲红退税吗
老师,我们的合作客户是A公司和B公司,两家公司实际上是同一个老板,但我们卖给A公司的货,他用B公司的公户打款给我们公户了,备注是付的A公司货款,这样怎么做账呢。
哪位老师可以解释一下约当产量法先进先出法的公式怎么理解记忆?总记不不住,做题不会运用
来料加工业务实际发生的加工费计入哪里?
村级集体经济组织入账跟小规模的一样不
昨天报税的时候发票认证的地方应交做了进项税额转出,报税也应交扣除 意思是现在账务上面应该 做一个进项税额转出的分录 对吗?》
是的,账务上也应该做个进项税转出的处理。