咨询
Q

一般纳税人,上月开了一张负数发票,产生留抵税额,应该怎么做账务处理

2023-06-28 14:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-28 14:11

收到供应商开出的销项负数发票,账务处理是,借:应收账款负数,贷:主营业务收入负数,应交税金应交增值税负数。

头像
快账用户8268 追问 2023-06-28 14:13

我是销售方,开出去一张负数发票,产生留底

头像
快账用户8268 追问 2023-06-28 14:14

留抵的账务处理怎么做

头像
齐红老师 解答 2023-06-28 14:27

一般不需要单独处理的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
收到供应商开出的销项负数发票,账务处理是,借:应收账款负数,贷:主营业务收入负数,应交税金应交增值税负数。
2023-06-28
你好,学员,留底税额直接挂在账面的
2023-06-28
同学您好 根据负数发票做原来销售的负数分录,同时将原来已经结转的对应的成本冲销
2020-09-11
你好    你这个留底欠 做进项税转出是什么情况 ? 之前你分录怎么做的 
2021-01-07
你好,只开了一张负数发票 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目
2023-03-14
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×