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一般纳税人,这个月开具了销项负数发票,业收到了对方公司开具的进项负数发票,进项在4月做过认证,应该如何做账务处理和报税处理

2020-08-13 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-13 11:21

你好 你是 收到了专票 认证了的话 你原来分录怎么做的 这样好判断科目

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相关问题讨论
你好 你是 收到了专票 认证了的话 你原来分录怎么做的 这样好判断科目
2020-08-13
你好!你收到销项负数,做进项转出。 你当时收到的时候如何做的分录。
2020-08-13
先冲销原来的 借:原材料 负数      贷:应付账款 负数       应交税费-增值税-进项 正数 然后按正确的分录做
2022-10-23
借利润分配 进项 贷应付帐款 借应付帐款 贷利润分配 应交税费应交增值税进项转出
2021-03-26
还是认证抵扣,然后做进项转出吧
2021-11-04
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