您好,是不需要修改后期纳税申报表
2018年3月份所得税申报错误,更正申报,需要改后面月份的所得税报表吗
2018年3月份企业所得税申报错误,更正申报,需要改后面月份的所得税报表吗
企业所得税4-6月申报错误,如何更正,报表里面的所得税费用就是实际缴纳的企业所得税吗?
今年11月份税局要公司补缴2020年年度的企业所得税需要更改企业所得税纳税申报表吗
2020年9/10/11月份进项税转出后,更正所得税申报表应该更正2020年年度所得税申报表,还是分别更正9/10/11月的所得税申报表
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
但是所得税每个月不是累计的吗,没关系吗
您好,是没关系的,所有调整会在最近一次申报体现
那我只用改一季度所得税报表和汇算清缴报表就可以吗
您好,是的,您的理解非常正确
中间三个季度的金额错误没关系是吗
您好,是的,您的理解非常正确。不影响中间报税
老师,直接去大厅更正吗,是什么程序呀
您好,这您需要先跟专管员沟通确认。按对方要求操作
好的,谢谢
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持